南充市经济和信息化局2024年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》有关规定,南充市审计局派出审计组,于2025年4月10日至5月23日,对南充市经济和信息化局(以下简称“市经信局”)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)部门预决算情况
2024年度,市经信局预算收入9009.45万元,加上年初结转结余67.45万元,收入总计9076.90万元。支出总计9064.35万元,年末结转结余12.55万元。
(二)“三公”经费支出情况
2024年,市财政批复市经信局“三公”经费预算21.88万元。其中:公务用车运行维护费20万元,公务接待费1.88万元。当年实际支出“三公”经费17.33万元。其中:公务用车运行维护费支出16.05万元,较上年增加0.66%;公务接待费支出1.28万元,较上年降低12.83%;未发生因公出国(境)费用。
审计结果表明,2024年,市经信局年度财政预算资金充足,较好保障了机关正常运转和职能履行。提供的资料基本真实地反映了当年财政预算收支情况,但也存在督促拨付补助资金不到位、擅自改变预算资金用途、专项资金分配管理不科学等问题,应予以整改纠正。
二、审计发现的主要问题
(一)预算执行及财政资源资产统筹方面
部分补助资金拨付不到位,基本支出占用项目支出,往来款项未清理处置。
(二)执行财经纪律及内部管理方面
部分项目超预算支出,超核定编制配备公务用车,超范围发放劳保用品,超合同约定支付租车费用,会计基础工作不规范。
(三)专项资金管理及重大经济事项决策执行方面
专项资金分配不科学,大额资金使用未经集体研究,个别项目预算执行进度慢。
三、审计处理意见和建议
对上述问题,南充市审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出强化预算约束、加强专项资金管理、加强会计基础工作等审计建议。
审计指出问题后,市经信局积极落实审计整改要求。南充市审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
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