索引号
11511100008750236E/2025-00008
公文种类
发布机构
市审计局
主题分类
成文日期
2025-11-07
发布日期
2025-11-07
文号
有效性
有效

南充市嘉陵区人民法院2024年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

时间:2025-11-07 09:56 | 来源:市审计局

根据《中华人民共和国审计法》有关规定,南充市审计局派出审计组,于2025年3月3日至5月30日,对南充市嘉陵区人民法院(以下简称嘉陵区法院)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)部门预决算情况。嘉陵区法院2024年度预算收入3112.45万元,其他收入877.22万元,全年总收入3989.67万元。总支出3989.67万元。

(二)“三公”经费预算执行情况。2024年“三公”经费支出预算76.20万元,实际支出46.07万元,较年初预算减少29.13万元,较上年减少5.61万元。

审计结果表明,嘉陵区法院建立了公务用车管理、差旅费管理、固定资产管理、案款及诉讼费管理等内控制度,所提供的资料基本真实反映了2024年度单位财政财务收支情况。但审计也发现,嘉陵区法院在资产管理、执行财经纪律、政府采购等方面还存在以下问题,需进一步改进和加强。

二、审计发现的主要问题

(一)财政资源资产统筹方面

部分项目超预算支出;固定资产管理不到位,核算不规范。

(二)执行财经纪律方面

超编制使用公务车辆。

(三)政府采购管理方面

未督促供货商严格履行合同约定且验收把关不严;未严格按招标文件签订施工合同。

(四)专项资金管理及使用绩效方面

个别项目预算执行率不高,绩效目标未实现

三、审计处理意见和建议

对上述问题,南充市审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强预算支出管理、加强单位内部控制、加强单位国有资产管理等审计建议。

审计指出问题后,嘉陵区法院按整改时限要求积极整改。南充市审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。


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