索引号
11511100008750236E/2025-00007
公文种类
发布机构
市审计局
主题分类
成文日期
2025-10-30
发布日期
2025-10-30
文号
有效性
有效

南充市自然资源和规划局2024年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

时间:2025-10-30 16:06 | 来源:市审计局

根据《中华人民共和国审计法》有关规定,南充市审计局派出审计组,于2025年2月27日至4月30日,对南充市自然资源和规划局(以下简称市自规局)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了就地审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

市自规局(含二级预算单位)2024年部门预算收入合计5377.75万元,年初结转和结余104.83万元;支出总计5237.04万元,占当年预算收入总额的97.38%。

审计结果表明,2024年市自规局年度财政预算资金充足,较好地保障了各项工作的有序推进和省市各项重大决策部署的贯彻执行。财务会计资料基本反映了单位2024年度的财政收支情况,但审计也发现,市自规局在部门预算编制执行、执行财经纪律、政府采购管理等方面还存在以下问题,需进一步改进和加强。

二、审计发现的主要问题

(一) 预决算编制、执行方面

预算编制不精准;基本支出挤占项目资金;决算编制不准确;违规向下属一级预算单位拨付资金。

(二)部门厉行节约及执行财经纪律方面

公用经费支出未厉行节约,超标准支出费用;差旅费支出管理不严。

(三)政府采购管理方面

采购程序不规范且结算不实;达到采购限额标准未按规定进行采购;逆程序采购。

(四)财政资金绩效及内部管理方面

预算项目绩效管理不到位;内部控制制度不健全;往来款项长期未清理;未据实拨付资金;费用报销审核管理不严;固定资产账实不符。

对上述问题,南充市审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出强化预算编制与执行、加强采购管理与监督、严格执行财务纪律等审计建议。

审计指出问题后,市自规局按整改时限要求积极整改。南充市审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。


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