南充市审计局关于南充市教育和体育局2023年度预算执行及其他财政收支情况的审计结果
按照《中华人民共和国审计法》有关规定,南充市审计局派出审计组,于2024年3月18日至5月14日对南充市教育和体育局(以下简称“市教体局”)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、被审计单位基本情况
2023年度,市教体局预算收入合计3604.49万元,其中财政拨款收入3022.19万元,其他收入582.30万元;年初结转结余147.70万元,收入总计3752.19万元。支出总计3227.79万元,其中:基本支出1468.29万元,项目支出1759.50万元。
审计结果表明,市教体局按照年度工作计划和相关规定编制部门预算,预算执行总体较好,决算编报基本真实合规,但审计也发现,市教体局在预算编制、专项资金分配管理等方面还存在一些需要纠正和规范的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)预算编制及执行方面。市教体局超预算支出会议费4.25万元、培训费13.37万元。
(二)专项资金管理及重大经济事项决策执行方面。市教体局部分专项资金分配未经集体研究决策;部分资金使用不及时、项目推进缓慢,影响资金绩效发挥;部分大额资金使用未严格执行集体决策制度。
(三)财政财务收支和内部管理方面。市教体局固定资产管理不到位;政府采购设备的验收把关不严;对编外人员使用的管控不到位。
(四)以往审计发现问题整改落实方面。市教体局对以往审计发现的2个问题未整改到位。
三、审计建议
对本次审计发现的问题,南充市审计局已依法出具审计报告并明确了整改要求。从强化单位预算约束,规范单位资金分配,健全单位内控制度等方面提出了审计建议。审计机关将持续关注整改情况。
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