索引号
11511100565686871P/2015-00003
主题分类
发布机构
市商务局
发布日期
2015-10-13

关于南充市商务和粮食局2014年部门决算编制的说明

时间:2015-10-13 16:59 | 来源:南充市商务局
 
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
主要职能如下:
1、贯彻执行现代服务业、内外贸易、粮食流通及储备粮油管理、蚕茧丝绸等方面的有关法律法规和方针、政策;
2、拟定全市商务和粮食发展的中长期规划、年度计划;
3、承担全市商贸和粮食项目的组织实施;
4、承担全市国内商贸流通、对外经贸拓展、粮食产业发展、桑蚕丝绸提升以及现代服务业和物流的指导服务和组织实施;
5、负责指导和加强执法监管,确保商贸和粮食流通规范有序、市场稳定,粮油、肉类、酒类等重要生活必需品安全可靠、保障有力,维护好生产者、经营者、消费者的合法权益。
(二)2014年主要工作
2014年,全市商务和粮食工作牢牢把握“稳中求进、改革创新、加快发展”的总基调,紧紧围绕建设川东北商贸物流中心和打造现代服务业发展高地的总目标,以扩内需、活流通、保供给、惠民生、促发展为主线,聚焦中心任务,保持发展定力,创新工作举措,全力攻坚突破,在项目推动、商贸流通、对外贸易、利用外资、粮油产业、茧丝绸业提升等各项工作取得了明显成效,为全市经济社会发展提供了坚强保障。
二、部门概况
南充市商务和粮食局属全额财政拨款一级预算单位,实行行政单位会计制度。单位内设19个科室,现有在职人员60人,离退休人员89人、代管企业县处级离休干部28人、军转干部4人;下属单位共7个,其中二级预算其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2014年商务和粮食局收入决算总额为1669.17万元,其中:当年财政拨款收入1538.24万元,其他收入130.93万元。年初结转和结余405.25万元。收入决算总额较2013年增加78.28万元,主要原因是财政拨款总额增加31.21万元,其他收入总额增加47.07万元。
2014年商务和粮食局支出决算总额为1694.6万元,其中:一般公共服务支出59万元,社会保障和就业11.6万元,医疗卫生44.96万元,住房保障支出39.49万元,城乡社区支出16.08万元,资源勘探信息等支出6.16万元,文化体育与传媒支出17.45万元,商业服务业等支出236.66万元,粮油物资储备支出1263.23万元。年末结转和结余379.82万元。支出决算总额较2013年增加110.63万元,主要原因是服务业支出和粮油储备商务支出增加额度较大。
四、财政拨款支出决算情况
商务和粮食局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市政府商务、粮食、服务业和物流事业发展相关工作。 
基本支出,是用于保障商务和粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障商务和粮食局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一)一般公共服务支出59万元,主要用于人员培训、差差旅费、办公费、印刷费等支出。
(二)社会保障和就业支出11.6万元,主要用于再就业志愿兵社保、医保及生活费等支出。
(三)医疗卫生支出44.96万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出39.46万元,主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
(五)文化体育和传媒支出17.45万元,主要用于商务和粮食局机关专项业务工作的经费支出。
(六)资源勘探信息等支出6.16万元,主要用于商务和粮食局机关专项业务工作的经费支出。
(七)城乡社区支出16.08万元,主要用于商务和粮食局机关专项业务工作的经费支出。
(八)商业服务业等支出236.66万元,主要用于商务和粮食局行政运行经费和服务业、外经贸和茧丝绸开展调研、培训等专项业务工作的经费支出。
(九)粮油物资储备支出1263.23万元,主要用于商务和粮食局在职和离退休职工基本支出。
五、公共预算财政拨款三公经费情况
2014年我局公共预算财政拨款“三公”经费实际支出合计89.6万元,与2013年比较减少14.5万元,同比减少14%。我局积极贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控“三公”经费支出。认真学习贯彻《南充市市级机关差旅费管理办法》、《南充市市直机关培训费管理办法》、《南充市市直机关会议费管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》、《南充市党政机关国内公务接待管理办法》等配套办法,并要求严格执行文件精神,有效地降低了“三公”经费支出。
(一)因公出国(境)经费
2014年因公出国(境)费19.69万元,较2013年决算数增长307.66%,主要原因是:
2014年因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。出国(境)团组包括:2013年12月四川省外商投资服务中心组织赴泰国、澳大利亚、新西兰商务考察,2014年3月四川省商务厅组织赴美国、加拿大商务考察。
(二)公务接待费
2014年公务接待费11.08万元,较2013年决算数下降39.49%,主要原因是:
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待85批次,1150人,共计支出11.08万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费58.83万元,较2013年决算数下降6.72%,截至2014年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车2辆。运行维护费用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障商务粮食行政运行工作。
六、名词解释
    (一)财政拨款收入:指市级财政安排的当年财政资金。
(二)其他收入:指除“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外当年安排的财政资金。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (六)“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
 
    附表1.2014年收支决算总表
    附表2.2014年财政拨款支出决算表
    附表2-1.2014年人员支出财政拨款决算明细表
    附表2-2.2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
    附表2-3.2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
    附表3.2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
商粮局2014年部门决算公开表

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